- Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ (kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư), quản trị rủi ro tại công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Đưa ra các tư vấn, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các hệ thống, các quy trình, quy định, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, xử lý vi phạm; đề xuất biện pháp và kiểm soát việc thực hiện nhằm nâng cao tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Triển khai công tác kiểm toán nội bộ thường kỳ và đột xuất đối với các mảng hoạt động tại các Công ty theo quy trình và lập các báo cáo kiểm soát trình HĐQT.
- Thẩm định các hợp đồng kinh tế, tư vấn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư và các thỏa thuận pháp lý khác.
- Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, đánh giá rủi ro đối với các công việc kế toán, tài chính, đầu tư tại các đơn vị. Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo liên quan.
- Kiến nghị quy trình, quy chế về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công ty (nếu có).
- Tổ chức thực hiện công tác phúc tra, theo dõi tiến độ khắc phục đối với các khuyến nghị của kiểm soát nội bộ để đánh giá sự cải thiện của hệ thống và quản lý của đơn vị, ngăn chặn các sai phạm có thể lặp lại và đảm bảo việc thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.
- Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, qui trình nghiệp vụ, hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác kiểm soát nội bộ.
- Tuyển dụng và đào tạo bộ máy của Ban Kiểm soát, xây dựng quy chế hoạt động và các quy trình phù hợp từng thời kỳ.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Chia sẻ
Bình luận