MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Xây dựng/hoàn thiện quy chế công tác kiểm soát nội bộ của Công ty để xem xét, phê duyệt.
• Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo tuần, kỳ, tháng, quý, năm của Ban Kiểm soát nội bộ, hoặc kế hoạch kiểm tra đột xuất, tổ chức triển khai thực hiện.
• Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát nội bộ để thực thi các công việc của Ban Kiếm soát nội bộ, giám sát và chỉ đạo trong phạm vi quy định.
• Tham mưu với Ban Lãnh đạo Tập đoàn về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành; việc ban hành các nội quy, quy chế và quy trình làm việc.
• Kiểm soát nguồn vốn và sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả; kiểm soát nhập chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
. • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập báo cáo tài chính, kiểm soát, thẩm định các báo cáo của Tập đoàn; báo cáo quản trị, báo cáo sử dụng vật tư, tiền vốn, báo cáo của đơn vị thành viên, báo cáo hợp nhất, trước khi trình Ban Lãnh đạo Tập đoàn:
• Thực hiện báo cáo đánh giá độc lập về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
• Hàng tháng/quý họp đánh giá, bình xét năng lực của từng cá nhân trong Ban Kiểm soát
YÊU CẦU
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, ...
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực Tài chính, kế toán, kiểm toán, Đơn vị Sản xuất Kinh doanh, bĐS tại các Công ty, tổng Công ty có quy mô lớn, tập đoàn đa ngành nghề.
- Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Trung thực, năng động, sáng tạo, quyết đoán, nhiệt huyết với công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, quản trị.
QUYỀN LỢI
- Thu nhập hấp dẫn, thoả thuận theo năng lực
- Chế độ đào tạo, du lịch trong và ngoài nước
- Hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty và pháp luật.
Chia sẻ
Bình luận